部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)
- 分类:学院公示
- 作者:
- 来源:财务审计处
- 发布时间:2021-05-25 08:45
- 访问量:
【概要描述】 部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度) 填报单位(盖章) 部门基本信息 单位名称 湘潭技师学院 通讯地址 湘潭市雨湖区高龄路7号 单位预算绩效管理联系人 余百璐 联系电话 15580923499 人员编制数 445 实有人数 281 单位职能 为社会培训和输送技师、高级技工等高素质与高技能人才;负责开展相关学科的教学与科学研究工作;负责教师队伍建设;完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他工作 单位年度收入预算(万元) 收入合计 公共财政拨款 政府性基金拨款 非税收入拨款 其他拨款 4555.56 3855.56 700 单位年度支出预算(万元) 支出合计 基本支出 项目支出 4555.56 3650.44 905.12 其中 三公经费预算(万元) 合计 公务用车运行和购置费 因公出国(境)费 公务接待费 1.4 部门 整体 支出 绩效 目标 目标1:确保人员经费的合理分配。 目标2:合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。按上级要求,例行节约,继续严格控制“三公经费”。 目标3:完成新生招生任务1000人。 目标4:全面推进职业技能培训。 目标5:提升就业服务能力,保障就业率在95%以上 部 门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 招生计划 1000人 开展校企合作订单班 17个 质量指标 教师培训批次 15批 人员经费及公用经费预算控制率 100% 实际支出/年度总预算 时效指标 教学工作管理 100% 教学管理工作按计划完成度 成本指标 教学成本控制率 100% 学生公共实际支出/学生公用预算 效益指标 经济效益指标 非税收入 700万 社会效益指标 毕业生就业率 95% 生态效益指标 - - 可持续影响指标 职业技能培训水平 提升 承办职业技能竞赛能力 大于0次 社会公众或服务对象满意度指标 学生及学生家长、社会满意 95% 财政部门归口科室审核意见 (盖章) 年 月 日
部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)
【概要描述】
部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)
填报单位(盖章)
部门基本信息
单位名称
湘潭技师学院
通讯地址
湘潭市雨湖区高龄路7号
单位预算绩效管理联系人
余百璐
联系电话
15580923499
人员编制数
445
实有人数
281
单位职能
为社会培训和输送技师、高级技工等高素质与高技能人才;负责开展相关学科的教学与科学研究工作;负责教师队伍建设;完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他工作
单位年度收入预算(万元)
收入合计
公共财政拨款
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他拨款
4555.56
3855.56
700
单位年度支出预算(万元)
支出合计
基本支出
项目支出
4555.56
3650.44
905.12
其中
三公经费预算(万元)
合计
公务用车运行和购置费
因公出国(境)费
公务接待费
1.4
部门
整体
支出
绩效
目标
目标1:确保人员经费的合理分配。
目标2:合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。按上级要求,例行节约,继续严格控制“三公经费”。
目标3:完成新生招生任务1000人。
目标4:全面推进职业技能培训。
目标5:提升就业服务能力,保障就业率在95%以上
部
门
整
体
支
出
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
招生计划
1000人
开展校企合作订单班
17个
质量指标
教师培训批次
15批
人员经费及公用经费预算控制率
100%
实际支出/年度总预算
时效指标
教学工作管理
100%
教学管理工作按计划完成度
成本指标
教学成本控制率
100%
学生公共实际支出/学生公用预算
效益指标
经济效益指标
非税收入
700万
社会效益指标
毕业生就业率
95%
生态效益指标
-
-
可持续影响指标
职业技能培训水平
提升
承办职业技能竞赛能力
大于0次
社会公众或服务对象满意度指标
学生及学生家长、社会满意
95%
财政部门归口科室审核意见
(盖章)
年 月 日
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填报单位(盖章) | ||||||||
部门基本信息 | 单位名称 | 湘潭技师学院 | ||||||
通讯地址 | 湘潭市雨湖区高龄路7号 | |||||||
单位预算绩效管理联系人 | 余百璐 | 联系电话 | 15580923499 | |||||
人员编制数 | 445 | 实有人数 | 281 | |||||
单位职能 | 为社会培训和输送技师、高级技工等高素质与高技能人才;负责开展相关学科的教学与科学研究工作;负责教师队伍建设;完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他工作 | |||||||
单位年度收入预算(万元) | ||||||||
收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | ||||
4555.56 | 3855.56 | 700 | ||||||
单位年度支出预算(万元) | ||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
4555.56 | 3650.44 | 905.12 | ||||||
其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||||
1.4 | ||||||||
部门 整体 支出 绩效 目标 |
目标1:确保人员经费的合理分配。 目标2:合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。按上级要求,例行节约,继续严格控制“三公经费”。 目标3:完成新生招生任务1000人。 目标4:全面推进职业技能培训。 目标5:提升就业服务能力,保障就业率在95%以上 |
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部 门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产出指标 | 数量指标 | 招生计划 | 1000人 | |||||
开展校企合作订单班 | 17个 | |||||||
质量指标 | 教师培训批次 | 15批 | ||||||
人员经费及公用经费预算控制率 | 100% | 实际支出/年度总预算 | ||||||
时效指标 | 教学工作管理 | 100% | 教学管理工作按计划完成度 | |||||
成本指标 | 教学成本控制率 | 100% | 学生公共实际支出/学生公用预算 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | 700万 | |||||
社会效益指标 | 毕业生就业率 | 95% | ||||||
生态效益指标 | - | |||||||
- | ||||||||
可持续影响指标 | 职业技能培训水平 | 提升 | ||||||
承办职业技能竞赛能力 | 大于0次 | |||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 学生及学生家长、社会满意 | 95% | ||||||
财政部门归口科室审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
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